标签“流动资产”的相关文档,共24条
  • 流动资产(构成及水平)分析模板(含2个模板)

    流动资产(构成及水平)分析模板(含2个模板)

    财务管理工具——财务分析与预测——资产负债分析工具流动资产构成分析表项目上两年上一年分析年金额百分比金额百分比金额百分比货币资金53...

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  • 非流动资产(构成及水平)分析模板(含2个模板)

    流动资产(构成及水平)分析模板(含2个模板)

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  • 非流动资产

    流动资产

    索引号:(审计机关名称)长期投资审定表截止日_______被审计企业:金额调整借(贷)交叉索引号金额单位:项目审定数股票投资0.00债券投资:0.000.00其他投资0.00合计:0.00调整分录:0.000.00结论:0.00复核意见:...

    2024-05-2516180 KB30
  • 非流动资产W-01长期投资审计程序表

    流动资产W-01长期投资审计程序表

    (审计机关名称)索引号:长期投资审计程序表页次:被审计企业:审计程序执行情工作底稿索况说明引号1.取得或编制长期投资明细表,复核其加计数是否准确,并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。2.实施分析性复...

    2024-05-2563321.5 KB25
  • 非流动资产W-05待处理财产损益审计程序表

    流动资产W-05待处理财产损益审计程序表

    索引号:(审计机关名称)待处理财产损溢审计程序表被审计企业:页次:审计程序执行情工作底稿况说明索引号1.取得流动资产盘亏、毁损、盘盈明细表,取得固定资产盘亏、毁损、盘盈明细表;复核其加计数是否准确,并与...

    2024-05-2574421.5 KB28
  • 非流动资产W-07递延资产审计程序表

    流动资产W-07递延资产审计程序表

    被审计企业:(审计机关名称)索引号:递延资产审计程序表页次:审计程序执行情况说明工作底稿索引号1.取得或编制递延资产明细表,复核其加计数是否准确,并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。2.抽查递延...

    2024-05-2526321.5 KB24
  • 非流动资产W-04在建工程审计程序表

    流动资产W-04在建工程审计程序表

    索引号:(审计机关名称)在建工程审计程序表被审计企业:页次:审计程序执行情况说明工作底稿索引号1.取得或编制在建工程明细表,复核其加计数是否准确,并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。2.实施分析...

    2024-05-25154821.5 KB26
  • 非流动资产W-03固定资产清理审计程序表

    流动资产W-03固定资产清理审计程序表

    索引号:(审计机关名称)页次:被审计企业:固定资产清理审计程序表执行情审计程序况说明工作底稿索引号1.取得固定资产清理明细表,复核其加计数是否正确,并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。2.抽查固...

    2024-05-25146620.5 KB27
  • 非流动资产W@

    流动资产W@

    索引号:(审计机关名称)无形资产审计程序表被审计企业:页次:审计程序执行情况说明工作底稿索引号1.取得或编制无形资产明细表,复核其加计数是否准确,并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。2.针对专利...

    2024-05-25163421.5 KB11
  • 流动资产

    流动资产

    索引号:(审计机关名称)货币资金审定表截止日_______被审计企业:金额调整借(贷)交叉索引号金额单位:项目审定数报表期初数0.00其中:0.000.00现金0.00银行存款0.00其他货币资金0.00报表期末数:0.00其中:0.00...

    2024-05-241513110 KB6
  • 流动资产W-07应收账款函证明细审计程序表

    流动资产W-07应收账款函证明细审计程序表

    索引号:被审计企业:(审计机关名称)应收账款函证明细审计程序表页次:1审计程序执行情况工作底稿说明索引号1.向债务人发询证函。确定函证对象,在审计人员直接控制下,向欠款单位发函,证实应收账款余额。在采...

    2024-05-2457923 KB12
  • 流动资产W-09预付账款审计程序表

    流动资产W-09预付账款审计程序表

    索引号:被审计企业:(审计机关名称)页次:预付账款审计程序表执行情工作底稿审计程序况说明索引号1.取得或编制预付账款明细表,复核加计数额是否正确,并与明细账、总账和报表的余额进行核对。2.实施分析性复核。...

    2024-05-24122020 KB24
  • 流动资产W-05应收票据审计程序表

    流动资产W-05应收票据审计程序表

    (审计机关名称)索引号:应收票据审计程序表页次:被审计企业名称:执行情工作底稿审计程序况说明索引号1.取得或编制应收票据明细表,复核其加计数是否准确,并与明细账、总账和会计报表的余额进行核对。2.实施分析...

    2024-05-24198120.5 KB25
  • 流动资产W-14存货明细科目明细审计程序表

    流动资产W-14存货明细科目明细审计程序表

    索引号:(审计机关名称)存货明细科目明细审计程序表被审计企业:页次:1审计程序执行情况说工作底稿明索引号1.抽查材料采购和原材料明细账、记账凭证及原始凭证(1)审阅购货发票和采购合同,检查购入价格的正...

    2024-05-24115023.5 KB2
  • 流动资产W-03银行往来询证函

    流动资产W-03银行往来询证函

    索引号:银行往来询证函×××银行编号:×××(审计机关名称)审计组正在对×××(被审计企业名称)进行审计,按照《中华人民共和国审计法》和《中华人民共和国国家审计基本准则》的规定,应当询证×××(被...

    2024-05-2445423 KB30
  • 流动资产W-02货币资金审计程序表

    流动资产W-02货币资金审计程序表

    索引号:被审计企业名称:(审计机关名称)货币资金审计程序表执行情况工作底稿页次:2说明索引号审计程序⑴审查外埠存款①审阅外埠存款明细账,将其与有关记账凭证及原始凭证进行核对,并检查开立外埠存款的手续...

    2024-05-24195222 KB6
  • 流动资产W-06应收账款审计程序表

    流动资产W-06应收账款审计程序表

    索引号:被审计企业:(审计机关名称)应收账款审计程序表页次:1审计程序执行情况工作底稿说明索引号1.取得或编制应收账款明细表,复核其加计数,并与明细账、总账和报表有关项目进行核对;取得或编制坏账准备审...

    2024-05-2489522 KB1
  • 流动资产W-11其他应收款审定表

    流动资产W-11其他应收款审定表

    索引号:被审计企业:(审计机关名称)其他应收款审定表项目报表期初数截止日金额单位:报表期末数:其中:金额调整借(贷)交叉索引号审定数调整分录:结论:审计人员:审计日期:复核意见:复核人员:复核日期:

    2024-05-24103420.5 KB10
  • 流动资产W-12存货审计程序表

    流动资产W-12存货审计程序表

    索引号:被审计企业名称:(审计机关名称)页次:1存货审计程序表审计程序执行情工作底稿况说明索引号1.取得或编制存货明细表,复核其加计数是否准确,并与各存货项目明细账、总账和报表有关项目进行核对。2.实施分...

    2024-05-24175922.5 KB14
  • 流动资产W-08应收账款函证分析表

    流动资产W-08应收账款函证分析表

    索引号:(审计机关名称)项应收账款函证分析表目欠款户数%金额%1.函证情况(1)已发出积极函证信的欠款户(2)已发出消极函证信的欠款户(3)采用其他审计手续审计欠款户(4)未经证实的欠款户应收账款总户数2...

    2024-05-2495724.5 KB20
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