哒哒文库:www.dadawk.com微信添加【dadawk01】海量公文范文,朋友圈每天更新投资审计人员工作总结投资审计人员工作总结(通用3篇)投资审计人员工作总结篇120--年集团审计室在董事会的直接领导下、在各企业的相互配合下,严格按照“独立客观、公正、廉洁”的审计行为准则,认真地处理每一项审计工作,基本完成了年初制定的工作目标。现将本年度的审计工作做如下简要总结:一、规范流程、规避风险##paidbegin##通过各项审计,规范物资流程管理,规避企业各类风险,履行好审计监督与审计服务的双重职能。上半年审计室针对流程规范进行了重点审计,特别对集团公司各类物资操作流程规范进行全面检查,从此次专项流程检查的情况分析,各企业还是存在较多问题和隐患总体上讲,新建企业问题多,老企业问题少;细节方面问题多,宏观方面问题少,各类仓库则是流程问题的多发地带同时,各企业间出现了不少通病,比如产品调换过程不规范、外发零备件维修的定价问题等等。全网最全公文库,素材这一个就够了!公众号【哒哒办公】防丢失QQ【5346405】哒哒文库:www.dadawk.com微信添加【dadawk01】海量公文范文,朋友圈每天更新下半年审计室再次进行复查,各分公司虽就部分问题和隐患进行了整改,但还是发现不少问题没有完全整改到位。这说明我们的日常工作中,特别是在流程方面要经常性、全方位地进行进行跟踪监督或后续审计,督促被审单位举一反三进行整改,真正体现审计监督的价值和意义,实现管理的有效和长效。二、强化控制、督促落实内部审计另一个非常重要的作用就是强化领导采取的各项措施,督促这些措施及条例的有效实施。审计室对下发...
发表评论取消回复