12-年度财务预算报告

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XX科技股份有限20XX年度财务预算报告20XX年度,公司继续强化企业内部管理,不断进行技术创新、营销创新和管理创新,有效控制部门人员编制、努力提高工作效率,继而提升产品质量,严格控制各项费用开支,推动公司经济效益的改善。更加重视增长的内在质量,持续加大研发投入,着力培养公司持续竞争力。根据公司生产经营发展计划和市场情况,经营管理层审慎拟定了今年的经营目标,并编制了20XX年度财务预算方案如下:一、主要经济和财务指标预算:1、与产量、利润相关的主要财务预算指标金额单位:万元项目20XX年度20XX年度增长比营业总收入1600014667.309.09%营业总成本1230011218.699.64%营业成本87157934.009.84%1营业税金及附加265243.588.79%销售费用10092.608.00%管理费用27802539.419.47%财务费用160152.864.67%资产减值损失280256.249.27%营业利润37003448.617.29%营业外收入337309.348.94%利润总额40373719.028.55%所得税660605.888.93%净利润33773113.148.48%归属母公司所有者的净利润33773113.148.48%编制说明:根据20XX年的产品的市场情况预计20XX年销售收入增长9%计1.6亿元;财务费用说明:1、公司20XX年需要补充流动资金用于支付供应商货款,需以房产和土地进行质押,向交通银行股份有限公司陕西省分行申请贷款人民币1800万元;2、关于向股东北京航天星控科技有限公司借款叁仟壹佰万元,用于补充公司流动资金,借款利率为银行同期贷款利率;2、投资预算220XX年度暂时无大型的投资预算3、融资安排20XX年度根据企业实际经营情况的预测,满足交付产品的及时性,均匀的安排生产,公司20XX年计划继续融资用于补充公司流动资...

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