审计项目审计类别审计报告表审计结果审计人员:备注审计期间抽样比率批示董事长:总经理:总审计:制表:审计表编号:单位:元审计事项审计部门单据金额正确性说明审计记录评语审计业务专用发文稿纸核稿签发主办单位拟稿人事由附件机密等级报发送打字校对x审字[20xx]第号年月日印份审计工作方案x审x字[xxxx]第x号被审计单位名称审计方式审计主要内容和范围审计组成员组长(或负责人)xxx(主审)职务或职称xxxxx成员:xxx职务或职称xxx职务或职称审批单位:处(科)长意见年月日局长意见:年月日审计组长(主审):起草人:年月日月份审计工作计划审计类别审计项目估计数量抽样数量审计时间审计人员会同人员备注日常定期不定期起止被审计单位基本情况表年月日被审计单位主管部门经济类型企业类型所属行业预算管理形式内部机构设置情况期末固定资产总产值营业收入利润(几级管理)上年上年本年核算形式及原值净值本年上年本年核算方法财务财务部门组织及总会总经负责人内部审计人员分工情况负责人期末职工人数计师济师总数其中工人单位责任人备注审计查帐记录被审计单位:问题类别:单位:元内容摘要审计结论年证册号凭证号码金额会计记录借贷月日审计组长(主审):审计员:复核:审计日期:年月日实物核查记录被审计单位:单位:元年月日品名规格计量单位数量帐面数盘点数盘盈(亏)备注单价单价金额数量金额数量金额0.000.000.0000.000.000.000.0000.000.000.000.0000.000.000.000.0000.000.000.000.0000.000.000.000.0000.000.000.000.0000.000.000.000.0000.000.000.000.0000.000.0000.000.0000.000.0000.000.0000.000.0000.000.0000.000.0000.000.0000.000.0000.00实物负责人:清点:复核:审计组长:审计员:
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