表4-17(审计机关名称)器材(存货)抽查情况表抽查日期:年月日项目名称:陪同人员:金额单位:项目执行单位:应结存仓库名称:存货盘账点面前记录尚未入账数盘点记录抽查记录名称单单数金额入库发出数数和位价量量量规格数数数量金额金额金额量量金额金额12345=3×467=3×689=3×810=4+6-811=5+7-9###13=3×12###15=3×14抽查结果汇总:###000-595900抽查金额:正确金额:000000审计人员:000000000000审计说明:应存账面金额合计:抽查比率:抽查正确率:审计日期:复核人员:复核日期:索引号:金额单位:品质状况抽查结果差异(正常、残次、毁数量金额损等)16=14-1017=15-1105958.8000000表4-20索引号:(审计机关名称)审定数器材(存货)审定表0.000.00审计期间____0.000.00项目名称:金额单位:0.00项目执行单位:调整金额审计工作0.000.00上年末未审计数底稿索引0.00号0.00审定数项目金额(+/-)0.000.000.00报表数明细账:其中:器材采购库存设备库存材料待处理器材损失问题摘要:合计0.00审计结论:审计人员:审计日期:复核人员:复核日期:
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