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索引号:(审计机关名称)实收资本审定表(明细表)被审计企业:项目截止日_________年初余额:金额单位:本年增加:(按所有者填列)金额调整借(贷)交叉索引号审定数本年减少:0(按所有者填列)00年末余额:00调整分录:00000000000000000结论:审计人员:审计日期:复核意见:复核人员:复核日期:被审计企业:(审计机关名称)增减原因索引号:股东名称性质出资方式股东检查情况表会计期间_______页次:交叉索引号核对内容金额本期增减核对内容说明:若未发现问题,在“核对内容”栏内打√;若发现问题,予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。核对内容说明:若未发现问题,在“核对内容”栏内打√;若发现问题,予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。审计人员:审计日期:复核人员:复核日期:要标明工要标明工索引号:(审计机关名称)资本公积审定表(明细表)截止日_______被审计企业:金额单位:项目金额调整借(贷)交叉索引号审定数年初余额:本年增加00其中:接受捐赠00财产重估增值00股票溢价0资本溢价0资本外币折差本年减少0其中:转增资本0年末余额:0调整分录:000000000000结论:审计人员:审计日期:复核意见:复核人员:复核日期:复核意见:复核人员:复核日期:索引号:(审计机关名称)盈余公积审定表(明细表)截止日_______被审计企业:金额单位:项目金额调整借(贷)交叉索引号审定数年初余额:本年增加0本年提取数:0其中:法定盈余公积00任意盈余公积0公益金0本年减少:0年末余额:0其中:法定盈余公积0任意盈余公积0公益金0调整分录:000000000000结论:审计人员:审计日期:复核意见:复核人员:复核日期...

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