资产负债表编制单位:哈尔滨一枝梅中医门诊部会基医01表单位:元资产期末余额初初余额负债和净资产期末余额初初余额流动资产:负债:100,000.00110,000.00货币资金63,220.0070,000.00借入款0.00财政应返还额度0.00待结算医疗款0.000.00应收医疗款0.00应缴款项0.005,500.007,000.00其他应收款0.00应付帐款0.000.00库存物资22,280.0015,000.00预收医疗款0.00待摊支出0.00应付职工薪酬105,500.00117,000.00流动资产合计85,500.0085,000.00应付社会保障费20,000.0020,000.000.00非流动资产:应交税费0.00固定资产60,000.0072,000.00其他应付款20,000.0020,000.000.00在建工程0.00负债合计0.000.00无形资产0.00净资产:40,000.0040,000.00非流动资产合计60,000.0072,000.00固定基金145,500.00157,000.00事业基金制表:专用基金财政补助结转(余)其他限定用途结转(余)本期结余未弥补亏损净资产合计资产总计145,500.00157,000.00负债和净资产总计单位负责人:会计:收入支出总表编制单位:哈尔滨一枝梅中医门诊部0本月数会基医02表1-6月数单位:元项目本年累计数一、收入财政补助收入10,000.002,000.0012,000.00医疗收入35,000.008,000.0043,000.00上级补助收入其他收入1,000.001,000.00二、支出医疗卫生支出1,000.001,000.00其中:医疗支出公共卫生支出500.00500.00财政基建设备补助支出其他支出三、本期结余45,000.0010,500.0053,500.00减:财政补助结转(余)减:其他限定用途结转(余)四、结余分配加:年初未弥补亏损加:事业基金弥补亏损年末未弥补亏损减:提取专用基金其中:提取职工福利基金提取奖励基金提取其他专用基金五、转入事业...
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