日常财务预算1

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销售预算季度1234全年预计销售量(件)1000A产品1000800120010004000B产品1203300预计单位售价(元)600850850A产品85120B产品12012012012000085销售收入(元)85000A产品858585205000480000B产品280500合计1200009600014400086500760500123000上年应收账款51000722507225015600第一季度171000第二季度171000168250216250168250第三季度216250第四季度预计现金收入(元)123000156001026006840010095067300129750现金合计694100注:在本例中,假定每季度销售收人中,本季收到现金60%,另外的40%要到下季度才能收到现金。生产预算单位:件季度1234全年A产品预计销售量1000800120010004000加:预计期末存货80120100120120预计需要量1080920130011204120减:期初存货8010012010080预计生产量1000820118010204040B产品预计销售量60085085010003300加:预计期末存货85851007575预计需要量68593595010753375减:期初存货50751007550预计生产量63586085010003325注:预计年末A产品存货的数为120件,B产品存货的数为75件。直接材料和采购预算季度1234全年A产品预计生产量1000820118010204040单位产品材料用量44444(P材料)生产需要量400032804720408016160加:预计期末存量656944816700700465642245536478016860合计648679705639694减:预计期初存量400835454831414116166预计材料采购量552004017725555单价241552070580830预计采购金额63586085010003325B产品33预计生产量333单位产品材料用量19052580(Q材料)516510255030009975生产需要量24213090600520520加:预计期末存量480513315035201049519412577564502511合计55258630189984减...

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